Em Cadastro de Produto / Tributação / Tributação Estadual, foi adicionada duas novas opções de ICMS de Saída, V. Revenda e Transferência e a opção ICMS foi renomeada para V. Cliente Final.

Cadastro de Produto

Por padrão o ICMS de V. Revenda e Transferência será o mesmo que o V. Cliente Final.

O principal motivo dessa alteração, é que existem produtos diferidos como alguns Peixes, etc…, que só são tributados no último momento ou seja quando vendidos para o Consumidor Final.

No caso do Peixe e de outros produtos diferidos, ao efetuar uma transferência entre lojas, ou uma venda para revenda, o ICMS que deve ser utilizado é o Diferido.

  • V. Cliente Final: Esse é o ICMS de venda para o cliente final, ele que é exportado para o Software de Frente de Caixa, e utilizado na venda a cliente (nota fiscal).
  • V. Revenda: Esse ICMS é o de Venda para Revenda, utilizado quando é efetuada uma venda entre lojas ou venda para uma pessoa jurídica que posteriormente venderá essa mercadoria (não consumidor final). É principalmente utilizado em:
    • Operações / Notas Fiscais / Nota Fiscal de Venda a Cliente / Comum
    • Operações / Operações entre lojas / Venda entre Lojas / Saída
  • Transferência: Esse ICMS é utilizado na transferência entre lojas (Matriz e Filial).
Na tela de venda à cliente, é possível especificar se é uma venda para consumidor final ou revenda.

Venda à cliente

Release R64

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